国家统计局青海调查总队2015年度部门决算
来源:青海调查总队 日期:2016-07-28 15:31:00
目 录
第一部分 国家统计局青海调查总队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 国家统计局青海调查总队2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 国家统计局青海调查总队2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家统计局青海调查总队概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
国家统计局青海调查总队是国家统计局派驻青海省从事统计调查工作的正厅级中央事业单位,参照公务员管理。国家统计局青海调查总队既是政府统计调查机构,也是政府统计执法机构,并严格按照《中华人民共和国统计法》的规定和要求,依法独立行使统计调查、统计监督的职权,坚持独立调查,独立向国家统计局上报调查结果,并对上报的调查资料的真实性负责。
调查工作的组织实施情况:严格遵循国家统计局“独立调查、独立上报”的原则,采用抽样调查方法,按照国家统计局制度方法及统计标准,由各抽中地区国家调查队调查人员直接深入各调查网点采集数据资料,经计算录入后上报至总队,总队经过汇总、审核、评估后直接将统计调查数据资料上报国家统计局。各项调查数据均须经国家统计局核定反馈后对外公布使用。部分专业采取计算机联网直报和手持数据采集器直报。个别专业数据由国家统计局汇总后统一发布调查结果,主要指标不做反馈。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括预算单位1个。无二级预算单位。
第二部分 国家统计局青海调查总队2015年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
公开01表 |
||
部门:国家统计局青海调查总队 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
960.13 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
930.99 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
24.70 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
960.13 |
本年支出合计 |
58 |
955.69 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
4.44 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
4.44 |
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
960.13 |
总计 |
68 |
960.13 |
收入决算表 部门:国家统计局青海调查总队 金额单位: 万元 |
|||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
960.13 |
960.13 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
935.43 |
935.43 |
|
|
|
|
|
|||
20105 |
统计信息事务 |
935.43 |
935.43 |
|
|
|
|
|
|||
2010501 |
行政运行 |
264.12 |
264.12 |
|
|
|
|
|
|||
2010505 |
专项统计业务 |
632.11 |
632.11 |
|
|
|
|
|
|||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
39.20 |
39.20 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
部门:国家统计局青海调查总队 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
955.69 |
288.82 |
666.87 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
930.99 |
264.12 |
666.87 |
|
|
|
|||
20105 |
统计信息事务 |
930.99 |
264.12 |
666.87 |
|
|
|
|||
2010501 |
行政运行 |
264.12 |
264.12 |
|
|
|
|
|||
2010505 |
专项统计业务 |
632.11 |
|
632.11 |
|
|
|
|||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
34.76 |
|
34.76 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.70 |
24.7 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:国家统计局青海调查总队 |
金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
960.13 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
930.99 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
24.70 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
960.13 |
本年支出合计 |
77 |
|
955.69 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
4.44 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
4.44 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
960.13 |
总计 |
83 |
|
960.13 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:国家统计局青海调查总队 |
单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
955.69 |
288.82 |
666.87 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
930.99 |
264.12 |
666.87 |
||
20105 |
统计信息事务 |
930.99 |
264.12 |
666.87 |
||
2010501 |
行政运行 |
264.12 |
264.12 |
|
||
2010505 |
专项统计业务 |
632.11 |
|
632.11 |
||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
34.76 |
|
34.76 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
24.70 |
24.7 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.7 |
24.7 |
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.7 |
24.7 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
部门:国家统计局青海调查总队 |
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
288.82 |
288.82 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
264.12 |
264.12 |
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
264.12 |
264.12 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.70 |
24.70 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
24.7 |
24.7 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:国家统计局青海调查总队 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.05 |
|
3.05 |
|
3.05 |
|
3.05 |
|
3.05 |
|
3.05 |
|
第三部分 国家统计局青海调查总队2015年度部门决算情况说明
一、关于国家统计局青海调查总队2015年度部门决算收支情况总体说明
国家统计局青海调查总队2015年度收支总决算960.13万元,比2014年收支总决算增62.97万元。主要原因是:2016年目标考核奖标准提高,总额增加62.97万元(说明收支增或减的主要原因)。其中:
(一)收入总计960.13万元。其中财政拨款收入960.13万元,为省财政当年拨付资金。
(二)支出总计955.69万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出930.99万元,主要用于国家统计局青海调查总队保障机构正常运转、开展各项统计调查所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出24.7万元,主要用于***开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
二、关于国家统计局青海调查总队2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。国家统计局青海调查总队2015年度财政拨款支出955.69万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2015年减少131.6万元,主要原因是2015年支付上年度结转资金,用于一体化启动工作和计算机专用设备购置,2016年无此项支出。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年国家统计局青海调查总队财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出930.99万元,占97.42%;社会保障和就业支出24.7万元,占2.58%;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出288.82万元。其中:
1、工资福利支出264.12万元。其中:奖金264.12万元。
2、对个人和家庭的补助24.7万元。其中:奖励金24.7万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.05万元,其中:公务用车购置及运行费预算3.05万元。支出决算为3.05万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为3.05万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,只有公务用车购置及运行费支出决算3.05万元,占三公经费的100%。具体情况是:公务用车运行费支出3.05万元,公务用车保有量为1辆。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少13.19万元,主要原因是:国家统计局青海调查总队认真执行中央八项规定,严格控制是“三公经费”的支出。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(三)一般公共服务(类)统计信息事物(款):反映统计、信息事物方面的支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休:指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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